Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите разобраться с возникшей проблемой. Нашей организацией , а это ООО на ОСНО, были приобретены материалы без НДС, затем организация реализовывает материалы на Украину. Должны ли мы выставлять счет-фактуры с НДС или нет, и вообще как лучше поступить в данной ситуации, чтобы не наказать самих себя на излишне уплаченный НДС?